|
Прием граждан
Национальные проекты
Соцзащита
Экономика
|
|
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Котовска за 2008 год и их планируемых значениях
на 3-летний период
I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления города Котовска Тамбовской области
| | Ед. | Отчетная информация | Прим. |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I Экономическое развитие |
| Дорожное хозяйство и транспорт |
| 1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен: | | | | | | | |
| | капитальный ремонт | % | - | 14,7 | - | - | - | |
| | текущий ремонт | % | 4,2 | 4,5 | 1,5 | 4,6 | 4,8 | |
| 2 | Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) | % | - | - | - | - | - | |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 72,6 | 75,6 | 75,6 | 79 | 84 | |
| 4 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | - | - | - | - | - | |
| Развитие малого и среднего предпринимательства |
| 5 | Число субъектов малого предпринимательства | ед на 10000 чел насел. | 278 | 313 | 344 | 352 | 361 | |
| 6 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 15,5 | 17,8 | 19,2 | 20,4 | 21,7 | |
| Улучшение инвестиционной привлекательности |
| 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего | га | 7,68 | 7,44 | 4,8 | 4,9 | 5 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства | га | 4,79 | 4,16 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | |
| | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | - | - | - | - | - | |
| 8 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 9 | Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство | дней | 130 | 130 | 110 | 100 | 95 | |
| 10 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | | | | | | | |
| | объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 лет | га | 8,1 | 14,4 | 13,3 | 11,8 | 10 | |
| | иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | га | 9,1 | 24,6 | 24,2 | 23,5 | 22,8 | |
| Сельское хозяйство |
| 11 | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов) | % | - | - | - | - | - | |
| 12 | Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района | % | - | - | - | - | - | |
| II Доходы населения |
| 13 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | % | 79,2 | 79,4 | 80,8 | 86,2 | 93 | |
| 14 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | | | | | | | |
| | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | руб. | 6311 | 8019,4 | 8667 | 9343 | 9969 | |
| | муниципальных детских дошкольных учреждений | руб. | 4096 | 5715,7 | 6287,3 | 7230,4 | 8315 | |
| | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 6376 | 8144 | 8958,4 | 10302 | 11847,5 | |
| | прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | руб. | 3795,7 | 5615 | 6176,5 | 7103 | 8168,4 | |
| | врачей муниципальных учреждений здравоохранения | руб. | 11942 | 12013 | 13454,6 | 15472,7 | 17793,7 | |
| | среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | руб. | 5918 | 7081 | 7647,5 | 8794,6 | 10113,8 | |
| III Здоровье |
| 15 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % числа опрошенных | 82 | 84 | 89 | 90 | 91 | |
| 16 | Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами | % | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 | |
| 17 | Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Доля муниципальных медицинских учреждений: | | | | | | | |
| | применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | % | - | - | 100 | 100 | 100 | |
| | переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 19 | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: | | | | | | | |
| | на дому - всего | ед | 138 | 133 | 132 | 131 | 130 | |
| | в том числеот инфаркта миокарда, от инсульта | ед | 34 | 13 | 25 | 24 | 25 | |
| | в первые сутки в стационаре - всего | ед | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта | ед | 21 | 2- | 11 | 11 | 11 | |
| 20 | Число случаев смерти детей до 18 лет: | | - | 1 | - | - | - | |
| | на дому | ед | - | 1 | - | - | - | |
| | в первые сутки в стационаре | ед | - | - | - | - | - | |
| 21 | Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) – всего | чел | 198,1 | 188 | 170 | 163 | 154 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | чел | 25,2 | 25,15 | 25,15 | 26,3 | 28,2 | |
| | из них участковых врачей и врачей общей практики | чел | 6,06 | 5,75 | 5,75 | 5,8 | 6 | |
| | число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | чел | 82,12 | 78,8 | 70 | 68 | 65 | |
| | из нихучастковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики | чел | 6,06 | 5,75 | 5,75 | 5,9 | 6,1 | |
| 22 | Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения на 100 человек населения | чел | 20,1 | 20,5 | 19 | 18,3 | 18 | |
| 23 | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения | дней | 12,6 | 12,9 | 11,1 | 11 | 10,8 | |
| 24 | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | дней | 232,8 | 235,4 | 226,4 | 230,1 | 237,3 | |
| 25 | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения | штук | 241 | 231 | 221 | 216 | 211 | |
| 26 | Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки | руб. | 575, 46 | 610,21 | 671,23 | 798,35 | 812,19 | |
| 27 | Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях | руб. | 578, 03 | 607,31 | 728,77 | 874,53 | 1049,43 | |
| 28 | Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: | | | | | | | |
| | стационарная медицинская помощь | койко-день | 75020 | 74382 | 70000 | 64400 | 64400 | |
| | амбулаторная помощь | посещение | 201610 | 208301 | 221800 | 227800 | 227800 | |
| | дневные стационары всех типов | койко-день | 15250 | 15528 | 16272 | 16272 | 16272 | |
| | скорая медицинская помощь | вызов | 13280 | 11997 | 10300 | 10208 | 10208 | |
| 29 | Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: | | | | | | | |
| | стационарная медицинская помощь | руб. | 43171,28 | 45388 | 51745 | 56919 | 62611 | |
| | амбулаторная помощь | руб. | 30950,52 | 34742,5 | 39607 | 43567 | 47924 | |
| | дневные стационары всех типов | руб. | 2652,25 | 2750,6 | 3135,7 | 3449 | 3794 | |
| | скорая медицинская помощь | руб. | 5355,57 | 8142,3 | 9282,3 | 10210,5 | 11231,6 | |
| IV Дошкольное и дополнительное образование детей |
| 30 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей | % числа опрош. | 89 | 91 | 91 | 92 | 93 | |
| 31 | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | % числа опрош. | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| 32 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 81 | 89,7 | 87 | 88 | 89 | |
| 33 | Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | % | 63 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
| 34 | Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 35 | Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги | % | 88 | 88,1 | 92 | 93 | 95 | |
| V Образование (общее) |
| 36 | | % числа опрош. | 75 | 85,6 | 87 | 89 | 91 | |
| 37 | | % | 92,4 | 93,3 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | |
| 38 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных: | | | | | | | |
| | на нормативное подушевое финансирование | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 39 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях – всего | чел | 6,26 | 6,36 | 6,8 | 7,1 | 7,2 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | на одного учителя | чел | 13,6 | 15,1 | 16,1 | 16,3 | 16,5 | |
| | на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | чел | 11,9 | 10,9 | 11,6 | 12,1 | 12,5 | |
| 41 | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: | | | | | | | |
| | в городских поселениях | чел | 21,9 | 23,7 | 24,3 | 25 | 25 | |
| | в сельской местности | чел | - | - | - | - | - | |
| VI Физическая культура и спорт |
| 42 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 16,4 | 17,3 | 17,5 | 18,1 | 18,6 | |
| VII Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 43 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: | | 72,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | % | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
| | управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | % | 6,8 | 15,15 | 15,15 | 16,1 | 17,1 | |
| | управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием | % | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы | % | 44,4 | 78,45 | 78,45 | 77,5 | 76,5 | |
| | управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро- снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 %, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | % | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | |
| 45 | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 %, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности натерритории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов. | % | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 46 | Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % | 41,39 | 49,8 | 55 | 60 | 65 | |
| 47 | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | % | 97,6 | 97,9 | 98 | 98 | 98 | |
| 48 | Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 49 | Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: | | | | | | | |
| | по водоснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | по водоотведению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 50** | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности проживающего на территории населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 51** | Наличие полигона твердых бытовых отходов, организованного в соответствии с экологическими и санитарными требованиями | Да/Нет | нет | нет | нет | нет | нет | В черте города отсутствует полигон ТБО |
| 52** | Доля площади зеленых насаждений в общей площади территории жилой застройки городского округа в динамике изменений | % | 19,7 | 44,7 | 44,7 | 44,4 | 44 | С учетом изменения границ города и перспективой застройки |
| 53** | Доля протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц городского округа | % | 95,4 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
| 54** | Доля протяженности улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием обеспеченной дождевой канализацией в общей протяженности улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием | % | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 4 | |
| VIII Доступность и качество жилья |
| 55 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего | кв. м | 21,02 | 21,4 | 22,05 | 22,65 | 23,36 | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | введенная в действие за год | кв. м | 0,22 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |
| 56 | Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего | ед | 479,7 | 488 | 493,5 | 499,1 | 504,8 | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | введенных в действие за год | ед | 1,5 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | |
| 57 | Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: | | | | | | | |
| | общая площадь жилых помещений | кв. м | 6009 | 11365 | 11500 | 11700 | 12000 | |
| | число жилых квартир | ед | 77 | 212 | 215 | 218 | 222 | |
| 58 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 5,2 | 28,2 | 64,2 | 92,8 | 100 | |
| 59 | Год утверждения или внесения последних изменений: | | | | | | | |
| | в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) | год | - | - | 2009 | - | - | |
| | в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района) | год | - | - | - | 2010 | - | |
| | в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры | год | - | - | - | - | - | |
| IX Организация муниципального управления |
| 60 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью | % числа опрошенных | - | - | - | - | - | |
| 61 | Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) | % | - | - | - | - | - | |
| 62 | Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования | % | 24,4 | 19,7 | 21,3 | 28,2 | 28,1 | |
| 63 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных район | % | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | |
| 64 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | % | 69 | 70 | 72 | 75 | 75 | |
| 65 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года) | % | - | - | - | - | - | |
| 66 | Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | % | - | - | - | - | - | |
| 67 | Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства | % | - | - | - | - | - | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности | % | - | - | - | - | - | |
| 68 | Утверждение бюджета на 3 года | да (нет) | нет | да | да | да | да | |
| 69 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. чел | 32,5 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | |
| 70 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего | тыс. руб. | 286374,7 | 399832,2 | 346481,4 | 383870,9 | 407050 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 7730,7 | 13665,4 | 5371,7 | 7129,1 | 8165,6 | |
| | на образование (общее, дошкольное) | тыс. руб. | 117739,8 | 144715,3 | 130664,8 | 137208,1 | 142263,1 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 5484,1 | 12376,7 | 4294,5 | 5204,6 | 7113,6 | |
| | расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. руб. | 76970 | 94511 | 84607,9 | 90592,6 | 99396,8 | |
| | на здравоохранение | тыс. руб. | 30112,9 | 30220,8 | 30165,4 | 32097,8 | 33553 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 1475,3 | 160,8 | 359 | 389 | 379 | |
| | расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. руб. | 12962,2 | 13206,2 | 14944,9 | 15058,9 | 15185,9 | |
| | на культуру | тыс. руб. | 12702,5 | 15201 | 14465,6 | 16678 | 16652,2 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 299,785 | 288 | 19 | - | - | |
| | расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. руб. | 8050,823 | 9931,96 | 9394,9 | 9400 | 9400 | |
| | на физическую культуру и спорт | тыс. руб. | 3894,4 | 5081,7 | 4718,8 | 5747,9 | 5290,4 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 101,3 | 139,6 | 160 | 150 | 180 | |
| | расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. руб. | 2380,8 | 2794,2 | 2661,7 | 3359,6 | 3389,6 | |
| | на жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 20242,3 | 76870,4 | 15972,9 | 13360,9 | 12093,3 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 0 | 18943 | 1947,9 | 1295,3 | 306,3 | |
| | расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | на содержание работников органов местного самоуправления | тыс. руб. | 21397 | 29367,3 | 29532,1 | 31068,2 | 31116,5 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. | 0,428 | 0,749 | 0,815 | 0,83 | 0,827 | |
| | на развитие и поддержку малого предпринимательства | тыс. руб. | 100 | 33,1 | 115,3 | 123,2 | 0 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | в расчете на одно малое предприятие муниципального образования | тыс. руб. | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0 | |
| | в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0 | |
| | на транспорт | тыс. руб. | 292,1 | 3252,8 | 3486,3 | 3819,4 | 3300,8 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | на дорожное хозяйство | тыс. руб. | 2000 | 9183,2 | 1349 | 1345 | 1345 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Котовска за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Развитие малого и среднего предпринимательства
Большая роль в сохранении и создании новых рабочих мест отводится малому и среднему предпринимательству.
По оценке, в 2008 году 313 субъектов малого предпринимательства приходится на 10000 чел. населения, что на 12,6 % больше, чем в 2007 году. Рост количества субъектов малого предпринимательства объясняется увеличением малых предприятий и предпринимателей без образования юридического лица. В результате реализации мероприятий Программы развития малого и среднего предпринимательства на 2008-2010 годы ожидается дальнейший рост субъектов малого предпринимательства на 10000 чел. населения. В 2009 году – 344 субъекта, в 2010 году – 352 субъекта, в 2011году – 361 субъект.
По оценке, в 2008 году доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 17,8 %, что на 2,3 пункта больше, чем в 2007году. В условиях оптимизации численности работающих на крупных и средних предприятиях ожидается увеличение занятых на малых предприятиях. В 2009 году доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий составит 19,2 %, в 2010 году -20,4 %, в 2011 году – 21,7 %.
Доходы населения
Рост среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в 2009 году ожидается, в среднем, на 10 процентов за счет повышения минимального размера оплаты труда с 1 января 2009 года с 3265 руб. до 4330 руб. и перехода в 2009 году муниципальных учреждений на отраслевую систему оплаты труда.
Ожидается рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий города в 2009-2011 годах, так как согласно действующего законодательства (ст.134 Трудового кодекса Российской Федерации) предприятия обязаны индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.
Здравоохранение
Проводятся мероприятия по улучшению качества оказания медицинской помощи, прежде всего амбулаторно-поликлинической. Проведение профилактических мероприятий, способствует эффективному лечению больных, направленное на повышение удовлетворительности населения города качеством оказания медицинской помощи. В процентном отношении с 89% в 2009 году, до 91% в 2011 году.
Планомерное увеличение охвата населения всеми видами профилактических осмотров с 78% в 2009 году, до 82% в 2011 году.
Проводятся мероприятия по оснащению отделений согласно стандартов оснащений (табеля). Планируется добиться оснащения всех амбулаторно-поликлинических подразделений согласно табелю.
В муниципальном учреждении здравоохранения «Центральная городская больница» г. Котовска во всех подразделениях используются в работе медико-экономических стандарты, утвержденные управлением здравоохранения области.
Доля сотрудников, переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности, составляет 20% - это участковые врачи и медсестры, врачи общей практики и их медсестры, сотрудники отделения скорой и неотложной медицинской помощи.
С 1 июня 2009 года все сотрудники муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» г. Котовска будут переведены на оплату труда, ориентированную на результат.
Планируется перевод больницы на одноканальное финансирование через органы местного самоуправления.
Обоснованность числа случаев смерти лиц, в возрасте до 65 лет на дому, в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта и от этих же причин в стационаре, основано на многолетних статистических данных. И улучшение этих показателей потребует улучшение качества работы поликлинических подразделений.
Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 населения планируется стабильной, согласно штатного расписания прежде всего за счет амбулаторно-поликлинических подразделений.
Уровень госпитализации уменьшается за счет сокращения круглосуточных коек. Средняя продолжительность пребывания на койке в круглосуточном стационаре планово уменьшается согласно изменению сроков пребывания больных в стационаре по медико-экономическим показателям. Среднегодовая занятость койки планируется стабильным, согласно многолетним статистическим данным. Плановые показатели числа коек на 10 000 человек населения планируются стабильными.
Объем медицинской помощи рассчитан на выполнение современных тенденций по развитию медицинской помощи.
Стоимость единицы объема оказаний медицинской помощи по стационару, поликлинике, дневному стационару, отделения скорой помощи рассчитывается исходя из приобретения новой медицинской техники, увеличения стоимости медикаментов и расширения списка медикаментов, увеличение затрат на питание, мягкий и твердый инвентарь за счет более полного финансирования.
Образование
По данным социологических опросов проведенных в сентябре 2007 и 2008 годов удовлетворенность населения качеством дошкольного образования выросла на 2 %, дополнительного образования на 3 %, общего образования на 10,6%.
В городе увеличивается количество детей (от 3 до 7 лет), посещающих дошкольные образовательные учреждения (на 6 % по сравнению с 2007 годом). В возрастной категории от 5 до 7 лет охват дошкольным образованием составляет 91 % (2007 год – 88%).
Все дошкольные образовательные учреждения в городе являются муниципальными. Охват детей дополнительным образованием составляет 68 %, что выше показателя 2007 года на 5 %.
Все общеобразовательные учреждения переведены на нормативное подушевое финансирование и новую систему оплаты труда.
В 2008 году произошел рост количества выпускников, сдавших единый государственный экзамен (по сравнению с 2007 годом на 3,1 %).
Доля общеобразовательных учреждений с числом учащихся на старшей ступени менее 150 человек в текучем учебном году составляет 100%. В 2009-2010 учебном году все учащиеся 3-й ступени будут обучаться в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» и этот показатель будет равен «0».
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в общеобразовательных учреждениях (в том числе на одного учителя и на одного прочего работника) растет в связи с проводимой реструктуризацией и оптимизацией муниципальной образовательной сети.
Средняя наполняемость классов по сравнению с 2007-2008 учебным годом выросла на 1,8 человека.
Жилищно – коммунальное хозяйство
В целом по показателям в области жилищно-коммунального хозяйства по городу Котовску наблюдается стабильная ситуация с положительной динамикой роста по отдельным показателям.
Так в 2008 году полностью завершен процесс выбора способа управления многоквартирными домами. Все многоквартирные дома, находившиеся ранее в управлении муниципальных предприятий, перешли в частные управляющие компании. Продолжается положительная динамика в создании товариществ собственников жилья. За минувший год их количество составило 8,35 %. Число домов, выбравших непосредственный способ управления, осталось неизменным. Связано это с тем, что в большинстве своем это дома с количеством квартир менее восьми.
Доля организаций, предоставляющих коммунальные услуги, остается неизменной. В будущем изменение соотношения возможно только лишь при введении в действие новых объектов коммунального комплекса или изменении формы собственности (из областной в частную).
Количество частных организаций, оказывающих услуги по содержанию мест общего пользования многоквартирных домов, увеличилось на 25 % и достигло максимального значения 100 %.
Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, в сравнении с 2007 годом увеличилась на 8,41 % в результате установки общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных услуг. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 0,3 %.
Все объекты жилищного фонда, социально-культурного назначения, котельные были своевременно подготовлены к отопительным сезонам 2007-2008 и 2008-2009 годах с оформлением соответствующих паспортов готовности
На территории города отсутствует полигон твердых бытовых отходов. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется бестарным способом. Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности проживающего на территории населения составляет 100 % .В 2007 году был произведен ремонт части ул. Свободы, часть ул. Октябрьской общей протяженностью около 1,2 км., что составляет 4,2% от общей протяженности дорог города с твердым покрытием.
В 2008 году был произведен ремонт улиц Профсоюзной, Свободы, часть ул. Октябрьской общей протяженностью 1,389 км. Также в 2008 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2007 года № 242 «Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2007году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки», были построены новые подъездные дороги к микрорайону индивидуальной жилой застройки в южной части города и проведена реконструкция существующей подъездной дороги. Общая протяженность построенных дорог в 2008 году составляет 4,530 км, что составляет 14,7% от общей протяженности дорог города с твердым покрытием. С учетом новых построенных дорог, доля протяженности дорог с твердым покрытием от общей протяженности всех городских дорог составляет 75,6%.
В 2008 году было введено в эксплуатацию 11365 кв.м жилой площади. С учетом введенной в 2008 году площадью жилья, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составляет 21,4 кв.м, в том числе введенная за 2008 год 0,4 кв.м. В 2008 году было введено 212 жилых квартир (с учетом индивидуальных жилых домов).
В 2007 году администрацией города Котовска заключен муниципальный контракт с Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский государственный институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по разработке проекта генерального плана города Котовска. В настоящее время генеральный план разработан и согласован с органами местного самоуправления смежных территорий и районов. В ближайшее время проект генерального плана будет опубликован в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. После этого будут проводиться публичные слушания по проекту генерального плана. С учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний будет принято решение об утверждении генерального плана.
После утверждения генерального плана города Котовска будут разрабатываться также правила землепользования и застройки города Котовска. Ориентировочный срок утверждения 2010 год.
Бюджет
Основные подходы к формированию бюджета города Котовска на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов подготовлены с учетом положений, изложенных в Бюджетном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, сообщении главы администрации области на заседании Тамбовской областной Думы о положении в области и основных направлениях ее социально-экономического развития, с учетом прогноза социально-экономического развития Тамбовской области на 2009-2011 годы, а также с учетом прогноза социально-экономического развития города Котовска на 2009-2011 годы.
В соответствии с законодательно установленным принципом «скользящей трехлетки» (часть 4 статьи 1841 Бюджетного кодекса) городской бюджет на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов предусматривает изменение параметров планового периода, где доля собственный доходов с 2008 года предполагает увеличение.
Доходы
Прогноз доходов городского бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов составлен на основе ожидаемой оценки основных показателей развития экономики города за 2008 год, а также уточненного прогноза социально-экономического развития города на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов.
При формировании доходной части бюджета учтены действующие на момент начала разработки проекта бюджета налоговое и бюджетное законодательство Российской Федерации, а также местные нормативные правовые акты, вступающие в действие с 2009 года.
В расчетах объема доходов бюджета города были учтены следующие изменения налогового законодательства:
снижение поступлений налога на доходы физических лиц за счет увеличения размеров стандартных налоговых вычетов;
отмены учета фактического периода времени осуществления предпринимательской деятельности при определении налоговой базы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
увеличение поступлений земельного налога в связи с вводом в действие с 1 января 2009 года постановления администрации области от 30.11.2007 № 1311 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов области»;
увеличение поступлений налога на имущество физических лиц в связи с введением поправочного коэффициента для уточнения оценки строений, принадлежащих гражданам на праве собственности в Тамбовской области.
Расходы
Общий объем расходов городского бюджета на 2009 год определен в сумме 346 481,4 тыс. рублей, на 2010 год – 383 870,9 тыс. рублей, на 2011 год – 407 050,0 тыс. рублей. Темп роста бюджетных расходов прогноза 2009 года к утвержденным бюджетным ассигнованиям 2008 года составит 124,2%, прогноза 2010 года к 2009 – 110,8 %, прогноза 2011 года к 2010 – 106,0 %.
Расчеты расходов городского бюджета на 2009 и 2010 годы превышают бюджетные ассигнования, утвержденные решением Котовского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Котовска на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» соответственно на 50 585,9 тыс. рублей и 61 361,5 тыс. рублей.
В проекте городского бюджета обеспечена реализация установленных стратегических целей и приоритетов развития города, ключевыми из которых являются улучшение качества жизни для населения, создание условий для обеспечения позитивных структурных изменений в социальной сфере, реализация приоритетных национальных проектов, устойчивый рост для экономики города.
Одно из направлений на предстоящие годы - это эффективность расходования бюджетных средств. Это обусловлено, прежде всего возросшим интересом к методам программно-целевого планирования и первым опытом использования оценки деятельности органов местного самоуправления.
Таким образом, при формировании городского бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов соблюден принцип адекватности реальных темпов роста бюджетных расходов темпам роста экономики города, кроме того, расходы городского бюджета запланированы исходя из следующих принципов:
расходы на исполнение публичных нормативных обязательств предусмотрены в полном объеме исходя из действующего на момент планирования бюджетных проектировок законодательства города;
предусмотрена индексация фондов оплаты труда работников бюджетных учреждений города исходя из необходимости обеспечения с 1 января 2009 года выплаты минимальной оплаты труда в размере 4330 рублей и учета проведенной с 1 февраля 2008 года индексации фондов оплаты труда на 14 процентов;
планирование остальных расходов произведено на уровне уточненных показателей городского бюджета.
В проекте трехлетнего городского бюджета сохранен перечень действующих целевых программ, которые в городе утверждены решениями законодательной власти.
Структура расходов городского бюджета
Структура расходов городского бюджета в разрезе разделов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в основном остается достаточно стабильной:
| | 2008 год(решение) | Проект бюджета на |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Расходы всего |
| тыс. рублей | 278 868,0 | 346 481,4 | 383 870,9 | 407 050,0 |
| % к расходам всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| % к 2008 году | 100 | 124,2 | 137,6 | 146 |
| Расходы всего без условно-утвержденных |
| тыс. рублей | 278 868,0 | 339 901,5 | 374 274,2 | 386 682,5 |
| % к расходам всего | 100 | 100 | 97,5 | 95 |
| Общегосударственные вопросы |
| тыс. рублей | 24 404,1 | 38 095,1 | 40 634,5 | 34 166,6 |
| % к расходам всего | 8,7 | 10,9 | 10,6 | 8,5 |
| % к 2008 году | 100 | 156,1 | 166,5 | 139,6 |
| Национальная экономика |
| тыс. рублей | 4 890,9 | 6 100,60 | 5 537,6 | 4 895,80 |
| % к расходам всего | 6 | 1,7 | 1,4 | 1,2 |
| % к 2008 году | 100 | 124,7 | 113,2 | 100 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| тыс. рублей | 17 973,6 | 15 972,9 | 13 360,9 | 12 093,3 |
| % к расходам всего | 20 | 4,7 | 3,5 | 3 |
| % к 2008 году | 100 | 88,8 | 74,3 | 67,3 |
| Охрана окружающей среды |
| тыс. рублей | 430 | 624 | 686,4 | 755 |
| % к расходам всего | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| % к 2008 году | 100 | 145 | 159,6 | 175,5 |
| Образование |
| тыс. рублей | 102 529,9 | 130 129,3 | 137 208,1 | 142 248,1 |
| % к расходам всего | 33,8 | 37,5 | 35,7 | 34,9 |
| % к 2008 году | 100 | 126,9 | 133,8 | 138,7 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации |
| тыс. рублей | 13 373,8 | 15 001,1 | 16 678,0 | 16 652,2 |
| % к расходам всего | 3,7 | 4,3 | 4,4 | 4,1 |
| % к 2008 году | 100 | 112,1 | 124,7 | 124,58 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт |
| тыс. рублей | 32 452,6 | 34 884,2 | 37 845,7 | 38 843,4 |
| % к расходам всего | 8,4 | 10 | 9,8 | 9,5 |
| % к 2008 году | 100 | 107,5 | 116,6 | 119,7 |
| Социальная политика |
| тыс. рублей | 82 813,2 | 105 674,2 | 122 323,0 | 137 028,1 |
| % к расходам всего | 20,9 | 30,5 | 31,8 | 33,6 |
| % к 2008 году | 100 | 127,6 | 147,7 | 165,5 |
| Условно утвержденные расходы |
| тыс. рублей | - | - | 9 596,7 | 20 352,5 |
| % к расходам всего | - | - | 2 | 5 |
Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов городского бюджета на 2009-2011 годы приведены в соответствующих разделах настоящей записки.
Раздел «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными:
| | 2008 год(решение) | Проект бюджета на |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Общий объем, тыс. руб. | 24 404,1 | 38 095,1 | 40 634,5 | 34 166,6 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях городского бюджета, % | 6,8 | 10,9 | 10,5 | 8,4 |
| Прирост к предыдущему году, тыс. руб. | | 13 691,00 | 2 539,4 | - 6 468,5 |
| Рост к уровню 2008 года, % | 100 | 156,1 | 166,5 | 1140 |
Основное место в структуре расходов на общегосударственное управление занимают бюджетные ассигнования на обеспечение функционирования законодательной и исполнительной власти и другие общегосударственные вопросы:
Рост бюджетных ассигнований по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2009-2010 годах по сравнению с объемами, утвержденными решением городского Совета от 27.12.2007 № 475, обусловлен:
повышением заработной платы работников бюджетных учреждений в связи с индексацией с 1 февраля 2008 года на 14 процентов минимального размера оплаты труда с 1 января 2009 года до 4330 рублей;
увеличением оплаты труда муниципальных служащих с 01.01.2008 года.
Раздел «Национальная экономика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу характеризуются следующими данными:
| | 2008 год(решение) | Проект бюджета на |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Общий объем, тыс. руб. | 4 890,8 | 6 100,6 | 5 537,6 | 4 895,8 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях городского бюджета, % | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,2 |
| Прирост к предыдущему году, тыс. руб. | | 1 209,8 | -563 | -641,8 |
В бюджетных ассигнованиях по данному разделу учтены расходы на реализацию действующих городских целевых программ, относящихся к соответствующей отрасли.
Подраздел «Транспорт»
Расходные обязательства в сфере государственной поддержки и развития транспорта определены в сумме 3 486,3 тыс. рублей на 2009год, на 2010 год - 3 819,4 тыс. рублей, на 2011 год – 3 300,8 тыс. рублей.
Денежные средства в бюджет города будут поступать в виде межбюджетных трансфертов на услуги общественного транспорта для отдельных категорий граждан, за счет средств от реализации талонов.
Подраздел «Дорожное хозяйство»
Расходные обязательства в сфере государственной поддержки и развития дорожного хозяйства определены в сумме 1349,0 тыс. рублей на 2009-2011 годы. Указанные средства будут направлены на реализацию городской целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения в городе Котовске на 2006-2012 годы».
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Основные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства относятся к сфере ведения органов местного самоуправления. Из городского бюджета в основном финансируются городские целевые программы развитие благоустройства и коммунальной инфраструктуры города.
Общие бюджетные ассигнования проекта городского бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» характеризуются следующими данными:
| | Проект бюджета на |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Общий объем, тыс. руб. | 15 972,9 | 13 360,9 | 12 093,30 |
| Прирост к предыдущему году, тыс. руб. | - | -2612 | -1267,6 |
Раздел «Образование»
Расходные обязательства города в сфере образования определяются
Законом области от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в Тамбовской области». Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в городском бюджете по данному подразделу, характеризуются следующими показателями:
| | Проект бюджета на |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| Общий объем, тыс. руб. | 130 664,8 | 137 208,1 | 142 263,1 |
| Прирост к предыдущему году, тыс. руб. | 26 833,1 | 6 543,3 | 5 055,0 |
| Прирост к предыдущему году, % | 126,1 | 107,2 | 103,7 |
Указанные средства позволят обеспечить предоставление общего образования детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях города, в том числе учреждений дополнительного образования детей.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» расходы будут направлены на:
выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципального образовательного учреждений на 2009-2011 годы ежегодно в сумме по 1 857,7 тыс. рублей (в 2010 году средства областного бюджета);
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение среднего (полного) общего образования, в размере необходимом для реализации основных общеобразовательных программ (в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды) в 2009 году – 32 425,1 тыс. рублей, в 2010 году – 35 812,5 тыс. рублей, в 2011 году – 45 395,1 тыс. рублей;
в целях социальной поддержки детей из многодетных семей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, предусмотрены средства в сумме 1313,2 тыс. рублей на 2009 год, 1401,0 тыс. рублей на 2010 год за счет средств областного бюджета.
Раздел «Культура, кинематография и средства массовой информации»
В сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации основные полномочия осуществляются органами местного самоуправления.
К полномочиям города в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации отнесены:
содержание муниципальных учреждений культуры;
проведение мероприятий общероссийского, межрегионального, областного и местного характера в указанных сферах.
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств города в данной сфере характеризуются следующими показателями:
| | 2008 год(решение) | Проект бюджета на |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Общий объем, тыс. руб. | 13 373,8 | 14 465,6 | 16 678,0 | 16 652,2 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях городского бюджета, % | 4,8 | 4,2 | 4,4 | 3,9 |
| Прирост к предыдущему году, тыс. руб. | | 1 091,8 | 2 212,3 | 25,8 |
| Рост к уровню 2008 года, % | 100 | 108,1 | 124,7 | 124,5 |
Увеличение общего объема ассигнований по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» в 2009-2010 годах по сравнению с объемами, утвержденными решением городского Совета от 27.12.2007 № 475, обусловлено:
повышением заработной платы работников муниципальных учреждений в связи с индексацией с 1 февраля 2008 года на 14 процентов и минимального размера оплаты труда с 1 января 2009 года до 4330 рублей на 2009 год;
увеличением расходов от арендной платы, оказания платных услуг и безвозмездных поступлений на 2009 год в сумме 1 610,0 тыс. рублей, на 2010 год –1 850,0 тыс. рублей, на 2011 год – 1880,0 тыс. рублей.
Сокращение в 2011 годах бюджетных ассигнований и доли расходов, предусматриваемых на культуру, кинематографию и средства массовой информации, связано с уменьшением расходов по безвозмездным перечислениям на библиотечный фонд.
В целом бюджетные ассигнования из городского бюджета по указанному разделу позволяют реализовать приоритеты государственной политики, направленные на сохранение культурного и исторического наследия города, поддержку кинематографии, развитие теле- и радиовещания, печатных средств массовой информации в целях обнародования (официального опубликования) правовых актов государственной власти области, органов местного самоуправления и повышения информированности населения города о событиях социально-экономического развития области.
Раздел «Здравоохранение, физическая культура и спорт»
В сфере здравоохранения, спорта и физической культуры органы муниципальной власти города осуществляют полномочия по организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях, содержанию областных государственных учреждения физической культуры и спорта, а также проведению официальных региональных и муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечению подготовки спортивных команд города к всероссийским и областным спортивным соревнованиям и реализацию мероприятий городских целевых программ в данной сфере.
Бюджетные ассигнования по данному разделу характеризуются следующими данными:
| | 2008 год(решение) | Проект бюджета на |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Общий объем, тыс. руб. | 32 452,6 | 34 884,2 | 37 845,7 | 38 843,4 |
| Доля в бюджетных ассигнованиях городского бюджета, % | 11,6 | 10 | 9,8 | 9,5 |
| Прирост к предыдущему году, тыс. руб. | - | 2 431,6 | 2 961,50 | 997,7 |
| Рост к уровню 2008 года, % | 100 | 107,5 | 116,6 | 102,6 |
Увеличение общего объема ассигнований по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» в 2009-2010 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом области от 03.12.2007 № 300-З, обусловлено повышением заработной платы работников муниципальных учреждений здравоохранения в связи с индексацией с 1 февраля 2008 года на 14 процентов и минимального размера оплаты труда с 1 января 2009 года до 4330 рублей – на 2009 год.
Основное место в структуре ассигнований занимают расходы на здравоохранение, в которых наибольшая доля приходится на оказание стационарной медицинской помощи:
Ассигнования, планируемые к выделению в 2009-2011 годах по данному подразделу, будут способствовать возрождению массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения, как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранению здоровья и работоспособности всех слоев населения города, как основы материального благополучия.
Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:
| | Проект бюджета на |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Общий объем, тыс. руб. | 4 718,8 | 5 747,90 | 5 290,4 |
| Прирост к предыдущему году, тыс. руб. | -17,1 | 1 029,1 | 31,5 |
В составе ассигнований по подразделу предусмотрены средства на:
обеспечение деятельности городского стадиона в сумме: на 2009 год – 4 290,4 тыс. рублей, на 2010 год – 5 290,4 тыс. рублей, на 2011 год – 5 290,4 тыс. рублей;
реализацию мероприятий городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Котовске на 2007-2010 годы» в 2009-428,4 тыс. рублей, в 2010 – 457,5 тыс. рублей.
|